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內控經理工作總結報告(模板10篇)

時間:2023-09-06 17:40:15 作者:琉璃

隨著社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,報告具有語言陳述性的特點。報告對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇報告。以下是我為大家搜集的報告范文,僅供參考,一起來看看吧

內控經理工作總結報告篇一

單位的良性發展雖說與職工努力地工作,辛勤地勞動密不可分,但實際因素與單位建設的出發點和落腳點息息相關,年初,支部一班人認真分析了單位建設的實際情況,并根據局年度工作規劃,調整了工作部署,制定了單位建設發展的.方向和目標,就是緊扣局年度工作目標任務,突出加強單位的基礎性工作,完善好服務機制,解決好單位發展瓶頸。主要從以下幾個方面著手。

一、“以凝聚一套班子,帶好兩支隊伍”為支撐點,穩固好基礎建設。

二、“以制度促規范,以執行推發展”為出發點,解決好單位發展問題。

單位建設離不開制度的建設,科學、規范的制度又是推動單位建設的潤滑劑。單位在強調管理的同時,更加注重制度規范化的建設,先后編寫和修改了?!?。制度再好關鍵在于執行,好的執行力,是促進各項工作有力開展,謀求單位全面發展的一個良好的開端和最好的保證,因此單位始終抓住制度建設和落實不放松,在制度的每個環節上要執行力、要戰斗力,不斷地規范和推進各項工作的開展和落實。

三、“以活動強素質,以質量創品牌”為著力點,打造好服務平臺。

一是繼續深化加強對“創先爭優”活動的組織領導,完善和豐富活動的形式,在單位黨員中設立先鋒崗位,以小崗位見大我的方式,激發廣大黨員積極投入工作中,強化內功,以良好的形象發揮黨員的先鋒模范作用,以實際行動感召和鼓舞廣大職工。二是按照“創三優”的標準,以“五個服務”“七個表率”的要求,突出狠抓了單位的作風效能建設,進一步振奮精神,激發斗志,完善機制,服務為民,尤其在處理便民服務和110聯動工作中,支部非常重視,始終秉承“主動服務,靠前指揮,行政指導,讓利于民”的辦理原則;通過一系列的舉措,極大地提升了單位的行政管理和服務的能力。三是按照“三師三員”的服務品牌要求,積極組織廣大職工、綠化企業參加各項技術培訓,提高服務社會,服務于民,服務企業的本領;同時組織職工參加局開展的各項技能競賽,激發廣大職工的集體榮譽感,培養團結協作的精神,增強職工的內在素質,形成你追我趕的良好競爭意識,使大家始終有一種潛在的危機感,為服務企業,讓利于民,提供強大動力。

四、“以廉潔樹形象,以安全保穩定”為落腳點,保持好發展根基。

廉潔、安全是單位建設的保證和根基,任何時候,任何環節不能也不允許有任何差錯,否則,百年偉業,毀于一旦。因此,支部非常重視,形成了一條規定,逢會必要求,做到小會大講,大會重講,尤其加強對有權人,重要崗位,單獨執行任務人的教育和管理,全程監管,警鐘長鳴,實行一票否決制和責任追究制,在用人管物上選好人,把好關,防微杜漸;在安全生產上,注重環節的把控和場地的安全檢查,及時排除一切影響安全工作的因素,今年以來,無論在單位內部,還是外圍800多萬平方米的養護范圍內,沒有發生一起嚴重的安全責任事故,從而也保證了單位建設的良性發展。

內控經理工作總結報告篇二

1、編制“關鍵業務流程圖”,其中含發展戰略制定、年度經營計劃制定等21項二級流程;普通員工招聘、勞動合同簽訂等51項三級流程;預算考核等11項四級流程;共計83項。

2、根據“關鍵業務流程圖”找出流程圖中關鍵控制點,按要求逐項編制“風險控制文檔”,共計83項。

3、結合“關鍵業務流程圖”及“風險控制文檔”編制,匯編包頭公司《風險控制手冊》,主要包括組織架構、發展戰略、人力資源等19個方面。有效地實現了防范風險的目的,有效推動了公司各項管理的規范化、制度化、標準化、程序化,促進了公司管理水平的提升。

4、根據總部要求,結合公司實際情況,對內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通及內部監督5要素進行4次內部控制自評及穿行測試。根據內部控制缺陷認定標準,未發現內部控制重大缺陷,重要缺陷。

5、根據總部下發的“關于加強“三重一大”事項管理工作的通知”要求,對每月發生重大決策、重要人事任免、重大項目、大額資金使用的決策內容、工作程序及工作流程進行審核備案及上報,共計上報 “三重一大”報表28張。

6、根據總部要求,參加關于內控基礎工作建設及加強采購業務等2項培訓工作,對加強公司內部控制建設工作起到了積極的指導作用,為進一步強化內控工作奠定了良好基礎。 為有效落實內控管理工作精神,包頭公司安排企管部、財務部及市場部對所轄銷售區域內的昆區、呼市、大同、烏海等12個辦事處的費用使用執行情況進行全面核查,根據核查結果出具13份書面報告,提出相關問題及整改建議,為公司全面掌握市場費用使用及執行情況,同時為開展內控執行工作打下扎實基礎。 通過內控測試和審計,及時發現了本公司部分規章制度執行力度不夠,目前,按照公司領導的要求,正在進行制度、流程梳理和規范工作,對在執行過程中存在的問題進行修改完善。本年度將繼續加強內控培訓學習力度,提高內控與風險管理工作能力,進一步做好內控與風險管理工作。今后,包頭公司將繼續通過日常監督檢查、內控評價等工作加強制度執行情況的監督檢查,確保各項管理制度、標準得到嚴格、有效的貫徹執行,促進各項業務管理制度的持續修訂、完善,不斷提升管理制度化水平。

內控經理工作總結報告篇三

健全和完善內控管理制度,是農業銀行實現穩健經營、提高經營效益、防范化解風險、確保安全發展的需要。近幾年來,我行在內控管理建設中,進行了積極有效的探索,對增強我行業務競爭能力,提高經營管理水平發揮了積極的作用,取得了一些成績,20xx年內控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應清醒地認識我行內控管理在執行和落實上還存在一些薄弱環節和突出的問題,制約著全行工作質量的提升?,F就我行當前和今后一段時期內控管理工作談幾點設想。

建立內控機制。要積極培育符合我行實際的內部控制文化,使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處,使內控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求,理解和掌握內控要點,及時發現問題和風險,把這些作為加強內控建設的重要任務。

完善風險識別和評估體系。要認真借鑒同業的先進經驗,積極運用現代科技手段,逐步建立覆蓋所有業務風險的監控、評價和預警系統。重視貸款風險集中度及關聯企業授信監測和風險提示,重視早期預警,認真執行風險提示制度。

樹立正確的業務發展觀。要在追求盈利性的同時,重視安全性和流動性,在追求業務高速發展同時,更重視風險防范和內控建設。

建立內控信息聯絡機制。要建立完善內部管理信息系統,為內控的設計、執行、反饋提供信息保障。建立內控管理部門信息聯絡和定期聯系機制,及時、真實、完整地傳遞監管意圖、交流信息、溝通問題。

重視對管理人員的監管。要加強對管理層、決策層的監督控制,解決“控下不控上”的不合理現象。把內控文化建設納入高管人員的管理,實行內控問責制,促使其轉變觀念,發揮模范帶頭作用。

加強組織領導。建立內控組織機構,成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的內控管理工作領導小組,明確職責和目標,形成由行長負責抓、分管領導具體抓、部門配合抓,層層抓落實的組織架構,負責全面組織協調、具體組織實施、擬定有關制度、內控措施評估和提交工作建設,切實加強組織領導,扎實采取有效措施,為開展內控管理工作奠定堅實基礎。

建立例會制度。全行要加強學習,熟練掌握各項規章制度,做到有章可循,定期進行風險排和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識,大事敲鐘,小事敲鼓,沒事敲木魚,做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面樺樹型的沉痛教訓,未雨綢繆地完善預防措施;要加強制度建設,不斷完善內控管理制度,各部門要充分發揮指導、監督作用。

強化部門自律監管。業務主管部門要實施“一崗雙責”、發揮再監管作用,要強化授權管理,認真履行崗位職責,確保監督不流于形式;同時各業務主管部門制定確實可行的自律監管檢實施方案,堅持自律監管與自自糾相結合、常規檢與專項檢相結合,確保監管檢到位,不走過場,不留監管盲點;監察部門要對業務部門進行再監管,使監管真正落到實處,不斷提升有效監管水平。

落實防控措施。在日常經營管理中,要注重對風險點的防范,全行員工都應切記“隱患險于明露,防范勝于補牢,責任重于泰山”。各業務部門要真正把各項防范工作落到實處,組織“飛行隊”加強內控管理工作檢力度,做到邊檢、邊通報、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點:一是指定專門專人負責各項規章制度的具體落實、實施;二是對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹;三是針對檢存在的薄弱環節、重點部位和業務開拓中存在的問題,制定配套的措施和實施細則;四是對以前規章制度的執行情況進行綜合考核,確定重點監控部位,進行重點檢;五是配備專職監管進行檢輔導,檢輔導執行規章制度中存在的問題和漏洞,及時反饋信息。六是抓好整改落實。對各類檢中發現的存在問題要抓好后續跟蹤檢,認真分析問題產生的根源,做到找重點,對癥下藥,強力整治。對整改不到位進行補缺補漏,做到正視問題,認真對待,逐條落實,確保規范;對能整改的,當場予以整改;對既成事實不能整改的從中吸取教訓,有效防范,嚴防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現象;確保整改工作取得一定成效。七是嚴格追究責任。要真正提高內控制度的執行力,就要強化責任追究,完善懲誡問責制度,對存在問題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責任人要從嚴處理,建立“違章責任登記制度”,實行嚴格懲誡。監察部門要加大執法監察力度,強化監督檢,按照責任到位、追究到位、懲誡到位、整改到位的原則嚴肅對違法違紀人員的處。

強化檢。要重視檢制度落實情況的重要性,不要等上級布置時來抓檢,或發生案件后進行檢,而是應該要做到常規性檢,把執行力作為各級管理人員的首要職責,各業務主管部門要定期制訂檢方案,事后的檢結果要書面報告行領導,以此作為考核職能部室工作質量的主要依據。一要提高檢頻率。安全保衛、信貸、會計、科技、員工行為檢或考評等要訂出規劃,規定多少時間必須檢一次。二要確保檢質量。檢之前要有檢提綱,包括內容、要求、檢人員組成、目的要求等,檢之后要有書面總結。三要突出風險點檢。全面檢是需要的,但更重要的是應找準風險點,多搞一些突擊性的、專題性的、帶有苗頭性的、針對性的檢。

嚴格問責。重獎之下必有勇夫,而重罰之下,必將使違規者付出昂貴的代價,使之不敢違規。其內容主要有:業務主管部門有無按規定組織本專業制度執行情況進行檢,其方案和檢質量結果,問題的整改情況的落實情況如何;檢組人員有無做和事佬情況,有無該而不,有無應發現而未發現,有無發現了未作報告、未要求其進行整改等情況。通過問責,對制度執行不到位的,要提出批評。如造成損失的,則視其損失情況進行責任追究。同時,對制度執行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。

實施倒。實踐表明各類問題大多暴露在基層,在操作人員,但往往根在各級管理層,在于管理層管理不力,制度執行力不強。所以,執行力的實施內容應加上實施嚴格的責任倒制度,建立檢人員對檢事實要負事實責任,以提高檢人員的責任心和檢質量;各業務主管部門未加強管理、未按規定組織各類檢、未及時組織整改,而延誤時機造成損失的要倒其責任。

定期輪崗。輪崗工作是銀監會和上級行業管理部門的要求,是案件專項治理的強制性要求,是防范各類風險暴露和各種陳年老帳的有效途經,也是鍛煉人才、培養復合型人員的有效途經。由于我行員工無論何種崗位,都有一定的職權,所以輪崗應該是全員的輪崗,但關鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外,也能約束有關人員違規的不良心態的產生。信貸人員的輪崗,可以是管片管戶的輪崗,也可以是跨網點輪崗。

增強合規意識。合規管理是商業銀行一項核心的風險管理活動,是為適應股份制改革和現代商業銀行公司治理的需要。目前,我行內控管理還存在諸多薄弱環節,迫切需要增強合規意識,實施合規管理,有利于確立我行風險管理核心。開展合規管理是員工增強自我保護意識和能力的需要。全面增強合規管理,以有效識別、防范和化解風險為目的,避免因不遵循法律、規則和準則而可能遭受法律制裁,監管處罰,重大財務損失風險和聲譽損失風險,確保各項業務穩健發展。

加強合規評價。只有加強合規評價,才能及時發現各級行執行合規管理的好壞。合規評價的內容主要由組織合規、權限合規、制度合規、監督合規和安全合規五個方面組成。組織合規主要評價崗位責任制度、學習制度、報告制度、休假制度、回避制度等。權限合規主要評價執行上級權限管理規定、授權制度、各崗位權限。制度合規主要評價嚴格執行各項規章制度、依法合規經營、合規操作。監督合規主要評價各級領導履行檢制度、主管人員落實檢制度情況。安全合規主要評價經營安全的結果,防止各類案件的發生。

提升合規管理水平。強化規章制度的學習和執行,正確運用規章制度和合規操作。構建合規管理平臺,把制度執行落實到操作層面,將合規風險發生的概率降到最低。加強對制度和操作合規性的監督和再監督,主要是對各業務主管部門及人員進行自、檢、督促是否執行各項制度的落實,監督保障部門及人員應強化再監督管理職能。建立存在問題的整改機制、重視違規問題的后續檢,突出抓好存在問題的整改。建立部門合規協作機制,強化部門之間的協調配合與互動,確保合規管理的效率與質量。

內控經理工作總結報告篇四

一、內控方面

(一)內部體系建設

1.持續跟蹤了解內控體系運行情況,收集相關信息,對其中存在的問題進行分析,提出可行性意見,預防出現控制偏差。

2.研究企業層面的內部控制,調查業務執行過程中的風險事項,對風險等級進行劃分,識別重大風險,對公司的整體進行風險評估,做好風險預警及排查,著手建立各個業務模塊的風險數據庫。

4.強化內控執行,按程序辦事的規矩日漸形成。內控體系建成后,我部門及時以電子、網絡形式宣貫發放流程文件、內控管理手冊,方便廣大員工學習和查閱,經過一年的內控體系建設,現在越來越多的領導同事在開展業務的過程中已經有了查制度,查流程,按流程開展業務的好習慣。

5.督促缺陷整改,把缺陷整改落到實處,從根本上強化內部控制作用。

6.目前內控體系總體上已經穩定運行,但內控中還存在一些問題,一是部分人員對業務流程不熟悉,全員參與意識不夠,缺陷整改滯后;二是個別人員流程執行力度有待加強,流程操作過程中存在審批程序不完善,證據缺失或者不完整,為方便工作開展跳過業務流程控制節點等情況,下一步將重點從這幾個方面嚴格跟蹤關鍵控制點,強化流程執行,堵塞管理漏洞,督促各部門嚴格按照流程執行。

(二)制度建設

1.抓好規章制度的“制定”環節。俗話說無規矩不成方圓,企業的管理實質上就是制度管理。制度的制定要科學有依據,要與實際業務相結合。2019年內控自評中組織各部門與內控組進行討論溝通,對自評過程中提出的制度問題,協助進行及時修訂和補充,其中風控部共補充《風險預警管理辦法》《內部控制評價管理辦法》等5項管理辦法。

2.抓好制度的“執行”環節。一是抓好制度的落實,要求各部門嚴格按照印發的制度開展工作,做到有法可依,有章可循,合法合規;二是組織制度自檢自查工作,對自查過程中暴露的問題進行溝通,督促進行整改;三是對上級下達的重要文件,部門內事先仔細研讀,在透徹掌握、領會要義的基礎上,及時分發到相關部門,督促按要求踐行到位;四是加大與上級部門的溝通和協調,避免出現兩邊內容不一致,規定互相矛盾的問題,理順向上匯報的通道。

3.規劃2020年制度建設主要工作,完善制度目標體系,在業務發展變化多樣性和復雜性的情況,努力使制度建設與內控體系建設相適應。

二、內控方面2020年工作計劃

2.根據內部控制變化情況配合修改制度;

3.根據工作需要適時開展內部控制評價,執行控制測試,對控制測試中存在的控制偏差及控制缺陷提出整改意見,督促各業務部門進行整改。

內控經理工作總結報告篇五

一認清形勢,樹立正確的人生觀價值觀。銀行是一個特殊的行業,特別強調思想素質。要做一名合格的工行員工,首先我們要做一個正直誠實的人。做一名思想素質過硬的員工,才能時刻堅持按照業務流程操作,按照規章制度辦事,抵制其他一切客觀不利因素的誘惑及威壓。

二堅持合規經營,扎扎實實地把業務流程和規章制度放在心上。業務流程和規章制度不能只掛在嘴上,一到真正處理業務時在操作細節上,就把流程制度丟在一邊,工作浮躁,業務操作流程敷衍了事。案件的發生就是因為在這些細節上沒有堅持合規操作,最終給客戶造成了不便和損失,給我行造成了經濟和聲譽上的損失,更是給自己的工作和發展帶來了阻礙。如果每筆業務的每個環節上的每個員工都能夠按照我行的規定工作,嚴格執行業務流程,那么案件的發生就無機可乘。所以要防范案件,關鍵在于要把合規落實到位。切勿感情代替制度,盲目信任,心存僥幸,把制度弱化,使制度形同虛設。

三內控工作需提高全員案防的整體警覺性。通過這一年來的案件防范分析會,我明白了,不是只要自己管好自己不違規,不犯法就行了,而是我們任何人所犯的任何一個錯誤都將對身邊同事的正常工作造成極大的影響,甚至是連累到身邊的同事。所以我要提高自己的警覺,時刻對照自己的崗位職責進行反思,在工作時刻提醒自己和身邊的同事,嚴格按照規章制度工作,嚴格執行制度。

四認真學習《員工違規積分管理辦法》《員工違規行為處理規定》和《員工行為守則》等內容和要求。明白違規的嚴重性質,提高違規就要問責的認識。業務的開展要在健康合規的前提下進行,拋棄僥幸心理確保每一筆業務都合規;學會保護自己和他人,牢固樹立“一切不能代替制度”的從業觀念,保護好自己,保護好自己的同事。

案件發生的教訓是深刻的,20xx年我同樣也在這方面翻過錯誤,因為自己的過分“靈活”,因為自己的那點“小聰明”違犯了業務正常流程和規章制度,幸虧領導和同事們的及時制止和教育,使我懸崖勒馬,浪子回頭,沒有造成更大損失。20xx年我必當牢固地樹立合規意識,嚴格遵守各項規章制度,樹立信心,不斷地學習和掌握各項專業知識和技能,以飽滿的熱情投入到新一年的工作中去。

內控經理工作總結報告篇六

1、延續跟蹤了解內控體系運行情況,搜集相干信息,對其中存在的問題進行分析,提出可行性意見,預防出現控制偏差。

2、研究企業層面的內部控制,調查業務履行進程中的風險事項,對風險等級進行劃分,辨認重大風險,對公司的整體進行風險評估,做好風險預警及排查,著手建立各個業務模塊的風險數據庫。

4、強化內控履行,按程序辦事的規矩日漸構成。內控體系建成后,我部門及時以電子、網絡情勢宣貫發放流程文件、內控管理手冊,方便廣大員工學習和查閱,經過一年的內控體系建設,現在愈來愈多的領導同事在展開業務的進程中已有了查制度,查流程,按流程展開業務的好習慣。

5、催促缺點整改,把缺點整改落到實處,從根本上強化內部控制作用。

6、目前內控體系整體上已穩定運行,但內控中還存在一些問題,一是部份人員對業務流程不熟習,全員參與意識不夠,缺點整改滯后;二是個他人員流程履行力度有待加強,流程操作進程中存在審批程序不完善,證據缺失或不完全,為方便工作展開跳過業務流程控制節點等情況,下一步將重點從這幾個方面嚴格跟蹤關鍵控制點,強化流程履行,梗塞管理漏洞,催促各部門嚴格依照流程履行。

(2)制度建設

1、抓好規章制度的“制定”環節。俗語說無規矩不成方圓,企業的管理實質上就是制度管理。制度的制定要科學有根據,要與實際業務相結合。20xx年內控自評中組織各部門與內控組進行討論溝通,對自評進程中提出的制度問題,協助進行及時修訂和補充,其中風控部共補充《風險預警管理辦法》《內部控制評價管理辦法》等5項管理辦法。

2、抓好制度的“履行”環節。一是抓好制度的落實,要求各部門嚴格依照印發的制度展開工作,做到有法可依,有章可循,合法合規;二是組織制度自檢自查工作,對自查進程中暴露的問題進行溝通,催促進行整改;三是對上級下達的重要文件,部門內事前仔細研讀,在透徹掌握、領會要義的基礎上,及時分發到相干部門,催促按要求踐行到位;四是加大與上級部門的溝通和調和,避免出現兩邊內容不一致,規定相互矛盾的問題,理順向上匯報的通道。

3、計劃20xx年制度建設主要工作,完善制度目標體系,在業務發展變化多樣性和復雜性的情況,努力使制度建設與內控體系建設相適應。

2、根據內部控制變化情況配合修改制度;

3、根據工作需要適時展開內部控制評價,履行控制測試,對控制測試中存在的控制偏差及控制缺點提出整改意見,催促各業務部門進行整改。

內控經理工作總結報告篇七

存在的主要問題及原因

一是意識不到位。員工之間缺乏相互監督的意識,認為都是自己人,對工作中存在的不規范操作認為不會造成什么案件的發生,人情也在,也就沒法拉下臉來當面進行指責改正,長此以往制度的也就束之高閣,在實際操作中,依然是憑經驗、憑感情,雖然不會產生什么太大的影響,但千里之堤,潰于蟻穴,細節決定成敗,任何微小的事情,往往由于意識的缺乏,而為日后的東窗事發埋下隱患。

二是人情大于制度,石油支行的顧客群,因為它的區位因素,決定了它的相對穩定的服務范圍,很多顧客都是低頭不見,抬頭見,相同的業務一個星期發生多次,員工也就習以為常,而放松了應有的反洗錢監督意識,還有就是對于大額的資金流動,也就不是太警惕,從而極易造成相關案件的發生,對于顧客我們用動之以情,曉之以理,制度是制度,人情是人情,不能因為認識,而違法規章制度去辦理業務,這既是對工作的懈怠,也是對自己的不負責,只有嚴格按照制度去落實工作,才能避免在日常的業務處理中可能存在的風險和案件的發生。

三是學習案件的積極性和認識不到位,個別員工認為,文件中

的相關案件離自己太遙遠遠,網點所入處的環境不可能發生這樣的事情,每天來的顧客都是??停鎮€錢取個錢能發生什么驚天動地的事來,在日常學習中,也就不是太認真對待,總結案情時,沒有細致入微的分析存在的問題,也就更不可能仔細聽取防范風險的方法與經驗,而制度的執行,也就形式大于意義了。

( 一)嚴格責任追究。簽訂案防責任狀,明確負責人為案防第一責任人履行教育職責、管理職責、監督職責、檢查職責、獎懲職責,經濟上風險抵押、管理上一票否決。

(二)強化規章制度。對經營管理工作規程進行統一與細化,明確管理責任人及責任,組織制定各崗位的操作規程和考核暫行辦法,使每項工作、每個時點均有規可依。

(三)突出案防重點。一是管員工,控制風險源。對員工管理做到嚴把聘用關、管理關、教育關、獎懲關,構筑起案防長城,對重點人物進行重點盯防,進行風險預警,嚴控風險源。二是管機構,控制風險點。三是管法人,控制風險體。

嚴把風險點,認真學習外匯業務,近半年的結售匯業務中,石油支行嚴格按照外匯管理局和人民銀行的制度執行,未曾有一筆錯報和漏報的案件發生,這是全體網點工作人員嚴格要求,認真落實,將理論與實踐相結合的結果,相信在未來的工作中,石油支行全休再接再厲,爭創佳績。也希望全體員工本著勝不驕,敗不餒的精神,繼續將石油支行在內控案防上取得成績推廣到其他日常工作中。

一是意識不到位。員工之間缺乏相互監督的`意識,認為都是自 己人,對工作中存在的不規范操作認為不會造成什么案件的發生,人 情也在,也就沒法拉下臉來當面進行指責改正,長此以往制度的也就 束之高閣,在實際操作中,依然是憑經驗、憑感情,雖然不會產生什 么太大的影響,但千里之堤,潰于蟻穴,細節決定成敗,任何微小的 事情,往往由于意識的缺乏,而為日后的東窗事發埋下隱患。

二是人情大于制度,石油支行的顧客群,因為它的區位因素, 決定了它的相對穩定的服務范圍,很多顧客都是低頭不見,抬頭見, 相同的業務一個星期發生多次,員工也就習以為常,而放松了應有的 反洗錢監督意識,還有就是對于大額的資金流動,也就不是太警惕, 從而極易造成相關案件的發生, 對于顧客我們用動之以情, 曉之以理, 制度是制度,人情是人情,不能因為認識,而違法規章制度去辦理業 務,這既是對工作的懈怠,也是對自己的不負責,只有嚴格按照制度 去落實工作, 才能避免在日常的業務處理中可能存在的風險和案件的 發生。

三是學習案件的積極性和認識不到位,個別員工認為,文件中的相關案件離自己太遙遠遠, 網點所入處的環境不可能發生這樣的事 情,每天來的顧客都是???,存個錢取個錢能發生什么驚天動地的事 來,在日常學習中,也就不是太認真對待,總結案情時,沒有細致入 微的分析存在的問題,也就更不可能仔細聽取防范風險的方法與經 驗,而制度的執行,也就形式大于意義了。

針對上述存的問題,網點全體員工認真學習和總結,制定今后 內控案防工作的相關制度 ( 一)嚴格責任追究。簽訂案防責任狀,明確負責人為案防第 一責任人履行教育職責、 管理職責、 監督職責、 檢查職責、 獎懲職責, 經濟上風險抵押、管理上一票否決。

(二)強化規章制度。對經營管理工作規程進行統一與細化, 明確管理責任人及責任,組織制定各崗位的操作規程和考核暫行辦 法,使每項工作、每個時點均有規可依。

(三)突出案防重點。一是管員工,控制風險源。對員工管理 做到嚴把聘用關、管理關、教育關、獎懲關,構筑起案防長城,對重 點人物進行重點盯防,進行風險預警,嚴控風險源。二是管機構,控 制風險點。三是管法人,控制風險體。

近三個季度石油支行認真貫徹落實區分會議精神, 總結經驗教 訓,在內控案防上取得顯著進步,首先,在二季度全轄組織的“內控 案防知識競賽”中,石油支行全體參賽人員積極參與,經過一番激烈 的拼搏,最終取得了團體第二的好成績,受到領導的廣泛好評。其次 由于特殊的地理位置,石油支行的結售匯業務較多,相關工作人員,嚴把風險點,認真學習外匯業務,近半年的結售匯業務中,石油支行 嚴格按照外匯管理局和人民銀行的制度執行, 未曾有一筆錯報和漏報 的案件發生,這是全體網點工作人員嚴格要求,認真落實,將理論與 實踐相結合的結果,相信在未來的工作中,石油支行全休再接再厲, 爭創佳績。也希望全體員工本著勝不驕,敗不餒的精神,繼續將石油 支行在內控案防上取得成績推廣到其他日常工作中。

內控經理工作總結報告篇八

第一條、為了促進證券公司(以下簡稱“公司”)的規范發展,有效防范和化解金融風險,維護證券市場的安全與穩定,依據《xxx證券法》等法律法規,特制定本指引。

第二條、公司內部控制包括內部控制機制和內部控制制度兩個方面。內部控制機制是指公司的內部組織結構及其相互之間的運行制約關系;內部控制制度是指公司為防范金融風險,保護資產的安全與完整,促進各項經營活動的有效實施而制定的各種業務操作程序、管理方法與控制措施的總稱。

第三條、健全內部控制機制和完善內部控制制度是規范公司經營行為、有效防范金融風險的主要措施,也是衡量公司經營管理水平高低的重要標志。公司應當按照本指引的要求,建立運行高效、控制嚴密的內部控制機制,制定科學合理、切實有效的內部控制制度。

第二章、內部控制的目標和原則

(一)嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規章,自覺形成守法經營、規范運作的經營思想和經營風格。

(二)健全符合現代企業制度要求的法人治理結構,形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制。

(三)建立行之有效的風險控制系統,確保各項經營管理活動的健康運行與公司財產的安全完整。

(四)不斷提高經營管理的效率和效益,努力實現公司價值的最大化,圓滿完成公司的經營目標和發展戰略。

第五條、公司完善內部控制機制必須遵循以下原則:

(一)健全性原則。內部控制機制必須覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員,并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節。

(二)獨立性原則。公司必須在精簡的基礎上設立能充分滿足公司經營運作需要的機構、部門和崗位,各機構、部門和崗位職能上保持相對獨立性。

(三)相互制約原則。內部部門和崗位的設置必須權責分明、相互牽制,并通過切實可行的相互制衡措施來消除內部控制中的盲點。

(四)防火墻原則。公司投資銀行、自營、經紀、資產管理、研究咨詢等相關部門,應當在物理上和制度上適當隔離。對因業務需要知悉內幕信息的人員,應制定嚴格的批準程序和監督處罰措施。

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內控經理工作總結報告篇九

一、績效目標完成情況

2017年**支行運營服務及大風險板塊,堅定不移地推進轉型創新,認真貫徹落實“穩存款、拓客戶、增收益、控風險”的工作方針,在近年來業務發展持續高速的前提下,業務整體發展態勢良好,實現了今年主要績效指標的“滿堂紅”。

在內控管理方面,支行逐步建立了有效的內控體系,內控考核不斷強化,員工內控意識顯著提高,業務風險管理更加完善,授信資產狀況良好,安保措施到位,內控檢查監控工作有序進行,有力的保障了**支行各項業務持續快速健康發展。在抓好內控的同時深入開展反腐敗懲治工作和黨風廉政建設,堅持開展員工行為分析工作,今年以來沒有出現重大的責任事故、違法違規、重大差錯或內部案件。

二、重點工作及成效

今年以來,支行各條線進一步提高對“合規經營”和“保平安、促發展”的思想認識,把建立健全內控制度,加強風險和案件防范工作當做大事來抓,堅持以業務發展為中心,以內控制度為保證,一手抓業務開拓,一手抓內控監督,實行了第一責任人制度,明確網點負責人、部門主管對本網點、條線的內控負總責的工作要求。

1、內控體系趨于完善,內控考核不斷強化,網點內控管理水平逐步提高

果,并通過績效輔導,提高網點及各條線的內控管理能力,考核結果與網點和部門月度績效掛鉤,網點和部門績效結果為員工月度績效獎發放依據。同時支行再次明確了內控管理監督員職責,選聘了一批業務能力強,內控意識高的骨干擔任內控監督員,對基層網點的內控工作起到了較好的加強和補充作用。

(2)利用多種形式落實內控制度。我行積極開展“員工行為管理年活動”、“案件防范鞏固年”、“平安中行建設深化年”“黨風廉政建設和反腐倡廉教育”等主題活動,以活動為契機,認真做好各項內控工作。我每季度召開一次內控工作會議,分析總結當季內控工作并提出下季度內控工作重點。要求各網點、部門重點利用好晨會這種與員工面對面交流的工作形式,在晨會中網點負責人要對案例進行分析,對內控工作進行通報,負責人每天必須至少有30分鐘以上時間梳理本網點內控的工作,加大了員工日常工作管理和員工請假面簽制度,同時組織開展了各項安保消防應急演練。使得我行內控體系逐步趨于完善。

2、員工內控意識顯著提高。

長約見談話制,對被省行通報的員工由分管行長和綜管部人員一起進行約談,幫助員工一起找出違規的原因,促進員工整改。安排落實了員工家訪工作,利用國慶長假完成了全行員工的走訪工作,走訪率達到100%。對個別思想上有問題苗頭的員工,行長領導親自與其談心,促進員工在正確的職業生涯上前進。因為我深知內控運營工作不是一時的工作,而是一項長抓不懈的日常工作,必須將內控的思想、理念深深的植入每個員工、每位中層的心理,讓他們自覺的將內控意識貫穿于行動中,落實在工作里,在全行營造合規經營,規范操作的良好內控文化氛圍,加大我行合規內控文化建設。

3、內控安保措施基本到位。

支行改進完善物防、技防手段,完成了對全轄所有外掛atm自助銀行110遠程報警設備加裝工作,完善了atm外掛自助銀行案防設備的配備,也初步建立了每月atm夜間巡查制度,對網點和離行式自助渠道安全和消防隱患整改工作制訂了實施方案。同時支行還進一步落實了雙休日及節假日行領導帶班巡查及營業網點負責人雙休日帶班制度。每月組織了條線對基層網點進行綜合檢查制度,通過這些制度有效的促進了我行內控工作質量的提升。

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內控經理工作總結報告篇十

以《內部控制管理手冊》為參照,積極動員全面組織。半年來,積極組織機關各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式,共同參與公司組織開展《手冊》相關內容的業務培訓學習4次,按照公司培訓周的安排在分公司周四組織內控相關業務培訓8次,網上系統培訓1次。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程。

按照公司要求全面開展內部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結合自己的生產經營情況全面開展跟單核查,并將核查結果簽字及時反饋,匯總后統一上報給公司內控處。在跟單核查過程中,內控各部門人員都能夠結合實際,仔細查找相關業務流程實施和風險控制在操作中存在的問題。

1、繼續認真開展業務流程梳理

針對公司內部控制工作相關要求,繼續認真開展分公司業務流程梳理工作。由于分公司經營范圍廣部分業務層面依然存在著風險,將繼續加強與有關部門溝通采取有效措施進行規避。

2、進一步開展內控理論及業務流程操作的培訓學習工作。

內控涉及分公司生產經營方方面面,關鍵在于執行,要確保內部控制在分公司更有效執行,還應繼續加強培訓,通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內部控制和風險管理工作的重要性;還要讓“搞好內控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業文化中去,做到人人講內控,人人懂內控,人人執行內控,以保證內控工作在全分公司有效執行。

3、結合《手冊》完成部分規章制度的修訂工作。

分公司將在《手冊》的基礎上對以前各項規章制度進行重新梳理,根據分公司業務管理實際,對在執行過程中存在的問題進行修改完善,對有關內容進行修訂,達到與內控要求相一致。

在今后的工作中,分公司將繼續按照公司的要求,結合自身的特點,以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領導下,按照公司內控處的統一部署,完善內部控制,提高分公司經營管理水平和抗風險能力,為建設“國內一流的跨國運輸物流企業”做出積極貢獻。

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